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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-07 08:04

對(duì)方應(yīng)該作廢不了了吧,如果這樣,你公司可以開紅字申請(qǐng),對(duì)方開具紅字發(fā)票

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對(duì)方應(yīng)該作廢不了了吧,如果這樣,你公司可以開紅字申請(qǐng),對(duì)方開具紅字發(fā)票
2018-09-07 08:04:51
你好,認(rèn)證了就必須抵扣的 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-04 10:23:33
你好 上月進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,借;管理費(fèi)用等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;其他應(yīng)付款 次月才報(bào)銷,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2019-08-06 22:13:25
借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
2017-03-29 10:15:28
你好;? 你可以做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目即可 。? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-15 13:53:45
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