是房產(chǎn)公司,前任會(huì)計(jì)做了1-4月的賬只有工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。5月份為顧主開了張普票14萬元,錢是老板自己收了,沒有走銀行存款的,這幾筆分錄怎么寫? 第一筆:借 :其他就收款--老板 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 第二筆:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)付稅費(fèi)--未交增值稅 第三筆:結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:開發(fā)產(chǎn)品 是這樣寫嗎?
蓮姐
于2018-09-06 14:00 發(fā)布 ??897次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

您好
您這樣賬務(wù)處理正確的
如果沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07

你好!
對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31
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