公司采購貨物 掛賬:借 庫存商品 應(yīng)交稅費(進項)貸:應(yīng)付賬款,供應(yīng)商開票時將返利以票折的方式?jīng)_減了 是不是 要把票折的那一部分沖紅 借庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費(進項)(紅字)貸;應(yīng)付賬款(紅字)同時成本也沖紅 對嗎
小宇
于2018-09-04 16:45 發(fā)布 ??1181次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-04 16:46
如果你這個貨物已經(jīng)銷售出去了,就要沖減成本
相關(guān)問題討論

如果你這個貨物已經(jīng)銷售出去了,就要沖減成本
2018-09-04 16:46:31

您好
這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23

3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:
借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,
貸:銀行存款
比如5月才開票,收到發(fā)票后:
借:庫存商品(紅字) 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負數(shù)
按發(fā)票做 借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
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小宇 追問
2018-09-04 16:47
辜老師 解答
2018-09-04 16:49