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送心意

紫藤老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-04 16:05

你好,要期初數(shù)和接回來的數(shù)據(jù)相對就行了。舉個(gè)例子,接回來的數(shù)據(jù)其他應(yīng)付款100萬,那么你錄100萬就行了。只是其他應(yīng)付款會(huì)涉及到b不同的人,這樣你也要填其他應(yīng)付款的明細(xì)。還是比如主營業(yè)務(wù)收入,可能公司主營業(yè)務(wù)不止一種,那都要明細(xì)填入??傤~也要相等。

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2018-09-04 16:06

負(fù)債類有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)借方余額100萬,我錄入期初余額是不是寫-100萬?

紫藤老師 解答

2018-09-04 16:21

是的。是這樣的。

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你好,要期初數(shù)和接回來的數(shù)據(jù)相對就行了。舉個(gè)例子,接回來的數(shù)據(jù)其他應(yīng)付款100萬,那么你錄100萬就行了。只是其他應(yīng)付款會(huì)涉及到b不同的人,這樣你也要填其他應(yīng)付款的明細(xì)。還是比如主營業(yè)務(wù)收入,可能公司主營業(yè)務(wù)不止一種,那都要明細(xì)填入??傤~也要相等。
2018-09-04 16:05:09
你好,新成立的公司當(dāng)年是沒有期初數(shù)的
2017-07-02 19:15:20
您好,是應(yīng)該用代帳會(huì)計(jì)三月份的期末余額的,以后要調(diào)整在四月份調(diào)整
2019-03-30 21:58:31
你好,那之前做的帳是打算不要了嗎
2021-12-23 11:08:02
您好,要錄入期初數(shù)據(jù)的話,一般是按科目余額表的數(shù)據(jù)錄入的。要錄入年初數(shù),上上月底余額,上月借貸方發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,上月底余額這些數(shù)據(jù)的。
2017-11-26 22:00:44
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