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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 11:08

你好,那之前做的帳是打算不要了嗎

妞妞樂兒 追問

2021-12-23 11:18

要呢,就是太亂了,往前倒騰太費(fèi)勁

妞妞樂兒 追問

2021-12-23 11:18

有什么好的解決辦法嗎

王晶老師 解答

2021-12-23 11:19

不一樣的只能找出來差額先調(diào)入未分配利潤(rùn)里面

妞妞樂兒 追問

2021-12-23 11:20

直接把她的賬做些調(diào)整分錄,調(diào)整到我想要的期初余額這樣可以嗎

王晶老師 解答

2021-12-23 11:20

嗯嗯,可以這樣的呢

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相關(guān)問題討論
你好,那之前做的帳是打算不要了嗎
2021-12-23 11:08:02
您好,要錄入期初數(shù)據(jù)的話,一般是按科目余額表的數(shù)據(jù)錄入的。要錄入年初數(shù),上上月底余額,上月借貸方發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,上月底余額這些數(shù)據(jù)的。
2017-11-26 22:00:44
您好,比如您五月份把帳接回來的,然后代賬公司已經(jīng)把五月份的帳做完了,然后您接著他往下做帳,可以建賬的期初按照五月么的余額表的金額錄入,您接著做六月份的賬
2020-06-29 17:13:24
你好! 如果軟件是一致的,直接沿用就是了 如果不是,你需要從今年建賬錄入期初數(shù),本年累計(jì)數(shù)據(jù),然后做這個(gè)月的分錄
2021-12-24 12:23:40
你好,是的需要重新建賬
2021-12-03 06:18:41
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