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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2018-09-03 09:33

您好: 
首先租入廠房應(yīng)該記入長期待攤費用核算,出租生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)取得收入記入其他業(yè)務(wù)收入,水電等發(fā)生時先記入成本費用,然后根據(jù)實際再沖掉即可。

°C 追問

2018-09-03 10:16

首先我公司把租金給房東,是每月初按月支付的,房東也會開個增值稅發(fā)票給我司。我公司因訂單原因,再轉(zhuǎn)租三樓(含設(shè)備及配套設(shè)施)給其他公司使用。租用三樓的公司,每月按合同約定的金額,一次性給到我們租金,估計也沒有區(qū)分。(里面含廠房租金、水、電、設(shè)備租金等)

笑笑老師 解答

2018-09-03 10:21

您好: 
就一項一項來寫嘛,跟房東是按租賃來做賬務(wù)處理,按具體用途記入生產(chǎn)成本、管理費用等;然后再做出租業(yè)務(wù)的賬務(wù),上面已經(jīng)寫過了。

°C 追問

2018-09-03 11:07

還是不太明白。1、首先我公司把租金給房東,是每月初按月支付的,房東也會開個增值稅發(fā)票給我司。 
2、再轉(zhuǎn)租三樓(含設(shè)備及配套設(shè)施)給其他公司使用。3、每月按合同約定的金額,收到由租用三樓的小公司給的租金,就說一下,以上1、2、3的會計處理,有詳細(xì)的分錄,謝謝! 
1、 
2、 
3、

笑笑老師 解答

2018-09-03 11:19

您好: 
1.租廠房付租金 
借:生產(chǎn)成本或管理費用(生產(chǎn)、辦公) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
貸:銀行存款等 
2.出租三樓,收租金 
借:銀行存款等 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
相關(guān)折舊: 
借:其他業(yè)務(wù)成本 
貸:累計折舊

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您好: 首先租入廠房應(yīng)該記入長期待攤費用核算,出租生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)取得收入記入其他業(yè)務(wù)收入,水電等發(fā)生時先記入成本費用,然后根據(jù)實際再沖掉即可。
2018-09-03 09:33:51
你好; 你借制造費用,貸計提費用 貸方 是做的那個科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個計提的費用真實發(fā)生了嗎
2022-04-11 18:10:40
您好,請問是什么計提呢?
2020-03-17 19:21:59
你好,可以反分錄沖減的
2020-05-27 14:53:24
七八月份有生產(chǎn)是吧 那你完工在幾月份
2019-09-17 10:03:05
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