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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-09-02 08:59

你好,現(xiàn)在的情況是調(diào)整增值稅余額。你可以調(diào)增銷項,或者調(diào)減進項。然后計入管理費用,是多年管理不善造成的

張書琴 追問

2018-09-02 09:03

借:管理費用5347.87元,貸:應交稅費應交增值稅進項稅5347.87元,這樣做分錄可以嗎

紫藤老師 解答

2018-09-02 09:24

可以的。聰明伶俐!

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同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-11-08 10:16:37
進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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