老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

專為一款產(chǎn)品做的模具,供應(yīng)商說一年內(nèi)做到滿指定的數(shù)量產(chǎn)品就可以退模具費,該怎么做這個模具費?
答: 您好,這個模具費開了發(fā)票沒?是不是貴公司抬頭的發(fā)票?。咳绻堑脑?,建議記入長期待攤費用處理,按三年進(jìn)行分?jǐn)?,等一年后退款時,再沖減長期待攤費用,以及已經(jīng)分?jǐn)偟馁M用即可。
公司像供應(yīng)商采購產(chǎn)品,供應(yīng)商需要開模具,模具費公司付錢,但是模具費供應(yīng)商只能開具產(chǎn)品的發(fā)票給公司,這樣符合稅法嗎
答: 你好!可以的。對于對方來說,相當(dāng)于他自己出模具費,然后只是賣產(chǎn)品給你
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
讓供應(yīng)商做的模具,然后用給供應(yīng)商用模具做產(chǎn)品,做夠一定數(shù)量后,供應(yīng)商退回模具錢,請問這個模具費應(yīng)該入什么科目,退回來又應(yīng)該入什么科目?
答: 你好,這個模具金額大金額大的,你可以做到固定資產(chǎn)里面。
買一套模具給供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品提供給我們,但產(chǎn)品提供給我們后,模具就歸供應(yīng)商了。作為費用入賬,要入什么科目呢?而且產(chǎn)品還沒有購入
付了供應(yīng)商廠里模具開發(fā)的費用,后續(xù)我們的產(chǎn)品需要用這個模具生產(chǎn),模具以后歸供應(yīng)商,這個費用做什么,費用金額15萬
供應(yīng)商已開具過發(fā)票的模具費,模具費在達(dá)到約定產(chǎn)量返還給供應(yīng)商,返還時此筆費用如何開票?

