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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-30 11:15

您好,這樣做不合理的,應該按公司自己交納稅款處理比較好。

蕎???????? 追問

2018-08-31 08:26

老師,能具體說下會計分錄借貸怎么做嗎?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-31 08:38

您好,交納稅款時,借;應交稅費-相關稅費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;稅費及附加,所得稅等科目,貸:應交稅費-相關稅費。您做您上面的分錄時,沒有交現(xiàn)金或者銀行存款嗎?

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相關問題討論
您好,這樣做不合理的,應該按公司自己交納稅款處理比較好。
2018-08-30 11:15:35
這個分錄有問題嗎
2018-11-20 16:34:28
開票就要確認收入,計入應收賬款,計提銷項稅。
2019-07-01 09:48:06
您好,收到款還有一筆借:銀行存款 貸:應收賬款
2019-02-18 16:08:28
您好,不含稅收入89000,銷項稅額89000*13%=11570,所以價稅合計為89000+11570=100570,款項未收到,所以應收賬款為100570
2020-07-27 21:48:10
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