
公司是被掛靠方,在做掛靠項目的稅款支付繳納時,借:應交稅費,貸:應收賬款·應收工程款·某某項目這樣做合理嗎?
答: 您好,這樣做不合理的,應該按公司自己交納稅款處理比較好。
1、收到甲方工程款做分錄 整個工程有個預算,毛利是多少。假如先收甲方10萬,毛利20%。借:應收賬款10萬 貸:工程施工一合同成本8萬 貸:工程施工一合同毛利2萬 開票收款,借:銀行存款 貸:應收賬款 計稅,借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅0.29萬②沒有開票收到甲方工程款:借:銀行存款 貸:預收賬款開票后 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入---應交稅費應交增值稅(銷項)給甲方開票又收款 借:銀行存款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅(銷項)給甲方開票但是沒有收到工程款 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅(銷項)
答: 這個分錄有問題嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程結算收到工程款并開具發(fā)票做分錄這樣對嗎?借:應收賬款 工程款 貸:工程結算 貸:應交稅費應交增值稅
答: 您好,收到款還有一筆借:銀行存款 貸:應收賬款


蕎???????? 追問
2018-08-31 08:26
王雁鳴老師 解答
2018-08-31 08:38