
小規(guī)模納稅人,我接手公司之前的賬。其他應付款——社保,期末在借方有幾千塊的余額,查之前明細賬,工資表沒造好和憑證對不上,社保對不上,太亂了。請問我可以把其他應付款——社保借方余額直接轉(zhuǎn)入管理費用嗎?這個余額要怎么辦呢?
答: 如果對不清白了,可以直接計入公司的管理費用——社保費平賬
小規(guī)模納稅人上季度一張費用票180,做成了1800下賬了,借管理費用 貸其他應付款,已經(jīng)報稅了,請問這個月要怎么記賬,稅務應如何處理
答: 侯超就可以借管理費用-1800+180貸其他應付款-1800+180
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,老板自費買東西或者吃飯的發(fā)票怎么記賬啊,我這邊目前記賬是,借方:管理費用 貸方:其他應付款-老板,但有時候老板每進到公賬里的錢取出來自己花掉,那這樣的話,我是不是我記賬的時候,借方:其他應付款貸方:銀行存款 。這樣記會計科目可以嗎?用不用記,借方:其他應收款 貸方:銀行存款,最后,年末,其他應收款,和其他應付款在平賬呢?這樣是不是太多此一舉了呢?
答: 你直接按照你上面這樣做就行了,轉(zhuǎn)給老板的時候就相當于給了老板報銷費用了。


小鹿bita 追問
2018-08-29 17:34
江老師 解答
2018-08-29 17:35