是不是建筑公司簡易征收的項(xiàng)目開具工程發(fā)票時增值稅要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) ,收到材料專票用于簡易征收項(xiàng)目不能抵扣就得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一般計(jì)稅開具工程專票正常做銷項(xiàng)稅,收到專票可以直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 是這樣嗎?
祝家那個妞
于2018-08-28 16:24 發(fā)布 ??1258次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-08-28 16:34
收到的專票應(yīng)進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)
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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
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祝家那個妞 追問
2018-08-28 16:42
老劉 解答
2018-08-28 16:47