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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-28 10:26

你好,你可以把當(dāng)時做的未開票收入這個分類用紅數(shù)沖回,再重新記錄正數(shù)的憑證。 
報稅時,未開票收入這里-1000,已開票的這里+1000

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你好,你可以把當(dāng)時做的未開票收入這個分類用紅數(shù)沖回,再重新記錄正數(shù)的憑證。 報稅時,未開票收入這里-1000,已開票的這里+1000
2018-08-28 10:26:02
先確認(rèn)未開票收入, 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 發(fā)票開出后,沖回, 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)月申報時填在增值稅附表一中的未開票收入欄中,下月申報時未開票收入填寫等額對應(yīng)負(fù)數(shù)
2019-04-19 14:32:03
你好,做一負(fù)一正,然后再做一張正數(shù)發(fā)票分錄
2018-01-30 15:34:05
你好 7月份沖3月份未開票收入 再按發(fā)票來做賬
2019-05-22 14:23:31
你好!這個你可以計入營業(yè)外支出,或者當(dāng)現(xiàn)金收到
2019-12-16 15:52:55
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