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送心意

馬江偉老師

職稱中級會計師

2019-04-19 14:32

先確認未開票收入,
借:銀行存款等
 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
發(fā)票開出后,沖回,
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入
    貸:主營業(yè)務(wù)收入
當月申報時填在增值稅附表一中的未開票收入欄中,下月申報時未開票收入填寫等額對應(yīng)負數(shù)

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2019-04-19 14:32:03
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅
2022-01-18 21:00:54
你好,你可以把當時做的未開票收入這個分類用紅數(shù)沖回,再重新記錄正數(shù)的憑證。 報稅時,未開票收入這里-1000,已開票的這里+1000
2018-08-28 10:26:02
你好,你已經(jīng)申報過無票收入了,為什么還要開具發(fā)票呢,開發(fā)票還要交稅啊
2018-05-11 14:06:31
您好 把12月份的分錄紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-01-19 07:00:48
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