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送心意

穎老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-08-21 16:07

已經(jīng)在**群中回復(fù)過了,此題目答案有問題。銷項1.7-進(jìn)項1.5=應(yīng)納稅額0.2,沒有留抵。稅負(fù)率2%計算應(yīng)納稅額0.2萬

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:08

那老師,稅負(fù)不考慮固定資產(chǎn)的進(jìn)項,那這個題目的稅負(fù)變成多少了?

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:09

如果銷售商品10W的收入,上期沒有留抵,認(rèn)證了1.5萬進(jìn)項,其中固定資產(chǎn)進(jìn)項是2000,銷項稅額是1.7萬,那么稅負(fù)是多少呢

穎老師 解答

2018-08-21 16:36

增值稅稅負(fù)率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%是=(1.7-1.5)/100*100%=0.2%

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相關(guān)問題討論
你好 增值稅申報表的話 需要按未開票收入來申報的。
2020-03-31 16:19:41
這個10萬元是含稅的收入還是不含稅的收入呢?
2018-08-21 16:04:17
已經(jīng)在**群中回復(fù)過了,此題目答案有問題。銷項1.7-進(jìn)項1.5=應(yīng)納稅額0.2,沒有留抵。稅負(fù)率2%計算應(yīng)納稅額0.2萬
2018-08-21 16:07:01
沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應(yīng)一般計稅 對應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負(fù)數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù),對嗎?
2020-07-14 10:19:31
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