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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-20 09:43

您好!這個現在都是在稅控盤里面操作的,在稅控盤里面看。你們是百旺還是航信的盤子呢?

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相關問題討論
您好,紅字發(fā)票應該在備注欄中有紅字發(fā)票信息表編號,如果沒有的話,需要檢查該負數發(fā)票是否正確開啟,一般是沒有關系的,因為負數發(fā)票這發(fā)票信息表編號才能夠進行開具。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-02 15:12:33
開票頁面,點負數選擇網絡下載開具
2019-08-12 16:58:55
您是不是申請開具了紅字發(fā)票信息表?有沒有稅局反饋呢?只有反饋成功,才會有編碼的。
2019-02-23 16:37:43
您好!這個現在都是在稅控盤里面操作的,在稅控盤里面看。你們是百旺還是航信的盤子呢?
2018-08-20 09:43:11
您好,沒關系的,祝您工作順利
2019-07-10 10:27:55
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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