
內(nèi)賬中實際交納的稅金如何做賬,直接做管理費用-上級管理費?
答: 是的,可以計入管理費用的了呢
這樣做賬可以?就是借:管理費用 貸:應付工資然后借:應付工資 貸:現(xiàn)金
答: 你好,現(xiàn)在的會計處理應該是 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 其他應付款-社保和個稅等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我金稅盤年費8月份已經(jīng)入賬 當時有待抵扣進項 所以沒有抵扣 可是已經(jīng)做賬,借,管理費用,代 ,現(xiàn)金, 本月可以抵扣嗎,如果可以,沒有附件可以嗎
答: 您好,本月可以抵扣,如果抵扣沒有附件是不可以的。但是您8月入賬時不是有附件嗎,這個月做憑證時可以在摘要里注明附件在8月份的憑證號。
是做外賬的,新建的賬,現(xiàn)在支出現(xiàn)金,可是做賬軟件的現(xiàn)金余額是0,那怎么做賬???是(借;管理費用 貸:現(xiàn)金 ),可是軟件現(xiàn)金0,那怎么弄?
你好,如果公司購買的超市卡,是預付卡那種,票面是不征稅的,金額2000元,我們發(fā)給員工的 我做賬是 借 管理費用-職工福利費 貸 庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
老師,請問老師課時費以工資表入賬,我們有合同計入管理費用課時費,我們是現(xiàn)金支付1萬多可以嗎還有年底一次性發(fā)放績效工資怎么做賬呀

