
這樣做賬可以?就是借:管理費用 貸:應(yīng)付工資然后借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金
答: 你好,現(xiàn)在的會計處理應(yīng)該是 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保和個稅等
去年管理費用多記了1000元,現(xiàn)金支付的。今年如何做賬務(wù)調(diào)整呢?
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問去年買的桶裝水水票,計入了管理費用,但今年退了幾張,退的現(xiàn)金,今年怎么做賬
答: 您好 請問大概退了多少金額
你好,如果公司購買的超市卡,是預(yù)付卡那種,票面是不征稅的,金額2000元,我們發(fā)給員工的 我做賬是 借 管理費用-職工福利費 貸 庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
老師,請問老師課時費以工資表入賬,我們有合同計入管理費用課時費,我們是現(xiàn)金支付1萬多可以嗎還有年底一次性發(fā)放績效工資怎么做賬呀
老師您好 有個問題想向您咨詢 去年我公司收到一張29萬的費用票 當(dāng)時做賬直接 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金了 等到今年銀行又付出去了這筆29萬 我要把庫存現(xiàn)金紅沖么


小餅干 追問
2020-03-26 14:16
樸老師 解答
2020-03-26 14:23
小餅干 追問
2020-03-26 14:27
樸老師 解答
2020-03-26 14:34
小餅干 追問
2020-03-26 14:35
樸老師 解答
2020-03-26 14:41