老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,這個(gè)題公允價(jià)值變動(dòng)期末不是也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,,這樣貸方是其它業(yè)務(wù)成本增加10,最終不是40嗎
答: 借:銀行存款100 貸:其他業(yè)務(wù)收入100 借:其他業(yè)務(wù)成本80 貸:投資性房地產(chǎn)——成本70 ——公允價(jià)值變動(dòng)損益10 借:其他綜合收益10 貸:其他業(yè)務(wù)成本10 合計(jì)=100-80+10=30
老師,最后一行月末結(jié)轉(zhuǎn)成本18443.60怎么來的,貸方?jīng)]有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)啊謝謝
答: 你好,你這是哪個(gè)科目的明細(xì)賬?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,借方是主營業(yè)務(wù)收入,貸方是本年利潤。主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,借方是本年利潤貸方是主營業(yè)務(wù)成本。這是為什么
答: 你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
轉(zhuǎn)供電做其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)該做什么呢
有個(gè)憑證已結(jié)賬主營業(yè)務(wù)成本放貸方了,月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本有影響嗎


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2018-08-14 16:49
舟舟老師 解答
2018-08-14 17:02
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2018-08-14 17:09
舟舟老師 解答
2018-08-14 17:10
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2018-08-14 17:12
舟舟老師 解答
2018-08-14 17:15