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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2018-08-12 08:51

您好,您這邊得差額是指?

18985054055 追問

2018-08-12 08:57

開發(fā)票的銷項(xiàng)稅就是收管理費(fèi)用800元的稅率,發(fā)票金額是28674.14,發(fā)票上的銷項(xiàng)稅是38.1,實(shí)際收入是761.9。

王瑞老師 解答

2018-08-12 09:02

您好,1.借:其他應(yīng)收款 -代繳社保貸:銀行存款 2.借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款-貸發(fā)工資社保 主營業(yè)務(wù)收入761.9 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 38.1 3.其他應(yīng)收款-代交個(gè)稅 貸:銀行存款 4.借:借:其他應(yīng)收款-代發(fā)工資 貸:銀行存款

18985054055 追問

2018-08-12 09:21

老師。怎么還沒呀有回復(fù)我呢?提問到現(xiàn)在已經(jīng)半個(gè)小時(shí)了。

王瑞老師 解答

2018-08-13 02:51

您好,1.借:其他應(yīng)收款 -代繳社保貸:銀行存款 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-貸發(fā)工資社保 主營業(yè)務(wù)收入761.9 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 38.1 3.其他應(yīng)收款-代交個(gè)稅 貸:銀行存款 4.借:借:其他應(yīng)收款-代發(fā)工資 貸:銀行存款

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您好,您這邊得差額是指?
2018-08-12 08:51:20
借:銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 你是把服務(wù)費(fèi)和工資一起處理了嗎? 那工資只有發(fā)放,沒有計(jì)提
2019-03-06 16:07:02
你好,做到主營業(yè)務(wù)成本里面,因?yàn)槟愕娜斯べM(fèi)是成本。
2021-09-18 15:46:11
你好,這樣可以的。但是應(yīng)該每個(gè)月開給你做管理費(fèi)用。
2020-12-29 23:15:14
可以的,按相關(guān)成本費(fèi)用科目進(jìn)行處理。
2018-10-09 09:47:46
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