
用友軟件,做賬。借原材料 應(yīng)交增值稅進 貸銀行存款。可是到月末。我計算稅負。發(fā)現(xiàn)。不用認證該發(fā)票。我認證其他發(fā)票,已經(jīng)夠了。計提應(yīng)交增值稅后。沒有認證而已經(jīng)入賬的那張發(fā)票要做轉(zhuǎn)出分錄嗎?
答: 直接將”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“科目修改成”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)“科目
發(fā)票已經(jīng)認證了,沒有跨月,本月已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。做分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進賬稅額轉(zhuǎn)出貸:預(yù)付賬款可以嗎
答: 當月的不用開紅紅字信息表,直接作廢就可以 借預(yù)付貸原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 發(fā)票紅沖,原材料應(yīng)該在貸方的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
財務(wù)軟件的發(fā)票4月份已入賬,但是沒有認證,現(xiàn)在已經(jīng)過期了,要怎么做分錄呢當時做的分錄是 借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額貸:銀行存款
答: 您好!借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額轉(zhuǎn)出。

