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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-04 14:57

借:  管理費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
內(nèi)賬這個可以不用計提,直接做借:管理費(fèi)用-增值稅100 貸:銀行存款100
2019-11-08 10:50:50
你好!是的。就是這樣做分錄
2017-09-05 10:05:08
你好!一般是當(dāng)月就做,留底以后
2018-09-17 15:48:34
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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