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阡陌紅塵。
于2018-08-07 15:37 發(fā)布 ??851次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-08-07 15:54
你好,這應該計算過程的尾差造成的,你可以在下次計提的時候,調(diào)整計提金額,把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準,調(diào)整計提金額
阡陌紅塵。 追問
2018-08-07 15:56
那就是下次我計提的時候按照實際金額少計提-0.14,實際支付還是按銀行金額來
何老師 解答
2018-08-07 15:57
是的,就是這樣處理的。
好的,謝謝
2018-08-07 15:58
不用客氣,很高興回答你的提問
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你好,因為疫情,我把我們房租每月56000計提了,做成了其他應付款,這樣可以嗎
答: 您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應付款
你好,我之前計提預留提成,入了其他應付款,實際是入公戶的,我應該怎么做?12月才從公戶轉(zhuǎn)提成。這兩三個月的帳我怎么調(diào)整?
答: 你好,同學。你 正常的計提,支付時沖其他應付款就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第一步計提。第二步。為什么用到其他應付款款?這樣的目的是什么?
答: 就是代扣回來個人承擔部分社保醫(yī)保
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數(shù)不要只提10000,那剩下的怎么處理
討論
老師:麻煩問一下我公司每月的養(yǎng)老,醫(yī)療都是關聯(lián)企業(yè)發(fā)的,計提掛的是其他應付款養(yǎng)老,醫(yī)療,支付實際是另一公司發(fā)的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
老師,這個12月底,我能把公司計提沒有發(fā)放的工資轉(zhuǎn)到其他應付款嗎?
老師,預交的電費為什么要進入其他應付款電費計提?通俗易懂一點,我不能理解?
請問老師,計提的電費是走應付賬款,還是走其他應付款?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2791 個
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阡陌紅塵。 追問
2018-08-07 15:56
何老師 解答
2018-08-07 15:57
阡陌紅塵。 追問
2018-08-07 15:57
何老師 解答
2018-08-07 15:58