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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-06 13:17

本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后=8281.77元,上期留底了3000元,8月15日前繳納5281.77元實(shí)際繳納數(shù),那么我7月份做賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)數(shù)呢?

何老師 解答

2018-08-06 13:18

你好,一般情況下,未交增值稅的余額,就是下月應(yīng)交的稅款

哦哦好123 追問

2018-08-06 13:20

剛接手別人的,上期人家沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)留底的,該怎么做分錄?

何老師 解答

2018-08-06 13:21

你可以把上月的留底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中去

哦哦好123 追問

2018-08-06 13:37

上月留底的在哪里體現(xiàn)?好像沒有體現(xiàn)留底的,

何老師 解答

2018-08-06 13:38

你看一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目是借方余額嗎?如果是借方就是留底

哦哦好123 追問

2018-08-06 13:42

查了下科目余額表,有余額,那怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是?

何老師 解答

2018-08-06 13:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
金額就是應(yīng)交增值稅的余額

哦哦好123 追問

2018-08-06 13:49

老師,我做了一個(gè)這樣的分錄,可是結(jié)果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額是負(fù)數(shù)的!這樣怎么辦?但是未交增值稅的余額是我下月要繳納的金額!

何老師 解答

2018-08-06 13:52

你這筆分錄的上一筆分錄應(yīng)該已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,你可以看看,這樣就是結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)了

哦哦好123 追問

2018-08-06 13:58

因?yàn)槭?月份接手的,看不到上月做的明細(xì)賬啊,這怎么辦?

何老師 解答

2018-08-06 13:59

查一下記賬憑證原件。。

哦哦好123 追問

2018-08-06 14:01

查了,他沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)銷項(xiàng)增值稅,那么我現(xiàn)在該怎么辦?有一個(gè)借方是肯定的了,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸呢?放哪里好呢?

何老師 解答

2018-08-06 14:02

你看看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額是平的還是有余額

哦哦好123 追問

2018-08-06 14:05

科目余額表里,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額6967.99,這個(gè)金額確實(shí)是留底的金額!,

何老師 解答

2018-08-06 14:07

貸方科目直接用進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目

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你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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