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QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-04 14:05

0稅率收入在增值稅納稅申報表這樣填: 
1.增值稅納稅申報附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。 
2.增值稅納稅申報表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。

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2018-08-04 14:05:53
沒有差額納稅只需要填寫主表,有開1%或者是免稅填寫減免表,先填寫主表,你們啥情況,季度不超過30萬,填寫10行就可以,后面都不需要填寫,季度超過30萬或者是開專票,填寫2行和1行,開1%對應(yīng)不含稅的銷售額*2%填寫減免表2.3.4列,和主表減征額
2020-07-09 09:59:41
減免稅明細(xì)表,根據(jù)你實際開具的銷售額填寫就是了。
2019-07-12 12:39:03
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
您好,如果銷售額為負(fù)數(shù),且電子稅務(wù)局不能強制審核通過,需要到現(xiàn)場大廳進行強制申報。
2020-01-14 20:39:58
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