
7月份的時(shí)候,稅局查到4月份有一筆在5月份開票的業(yè)務(wù),所以讓我們?nèi)ジ陥?bào),就是補(bǔ)繳4月份增值稅,5月份多繳的在6月份進(jìn)行抵稅,那我在做七月的會計(jì)分錄要怎么做呢
答: 先到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)后再進(jìn)行賬務(wù)處理。
你好,請教您一個(gè)問題,因?yàn)楣驹谒脑路蓍_具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進(jìn)項(xiàng)就留抵了,現(xiàn)在申報(bào)七月份增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 留抵借未交增值稅貸銀存
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了增值稅,修改報(bào)表后,多交部分增值稅稅務(wù)局隔了兩個(gè)月才退回企業(yè),這個(gè)退回的增值稅該如何做會計(jì)分錄,謝謝
答: 你好,直接沖減繳納增值稅的分錄


天天向上 追問
2018-08-03 09:47
江老師 解答
2018-08-03 11:17