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老師,申報過了,也繳納過稅款了,發(fā)現(xiàn)和稅控盤上應納稅額少了0.04,怎么辦?很多稅款都繳納過了。應該怎么處理一下?
老師您好!本次報稅,有個稅控盤扣減,在主表里面的填的對不對?還有就是填好抵扣之后應納稅額合計是-208.15,這個對不對有沒有影響
老師,您好!22、23年金稅盤服務費賬目已經(jīng)做了處理,但是稅務沒有處理,如何補抵應納稅額?會計賬目已經(jīng)在當年分別處理完成,是否還需要做補充處理?
在填申報表時,應納稅為245 又填了應納稅額減征額330(金稅盤年費可以全額抵的),現(xiàn)在本期繳稅為負,但是申報表就是保存不了顯示(本期繳稅小于應納稅)怎么辦

