
老師,您好!22、23年金稅盤服務(wù)費(fèi)賬目已經(jīng)做了處理,但是稅務(wù)沒有處理,如何補(bǔ)抵應(yīng)納稅額?會計(jì)賬目已經(jīng)在當(dāng)年分別處理完成,是否還需要做補(bǔ)充處理?
答: 你好 ;? 你之前沒有申報(bào)數(shù)據(jù) 留抵嗎?
如果金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣稅額大于應(yīng)納稅所得額怎么辦呢?
答: 你好,按應(yīng)納稅額減免,剩下的結(jié)轉(zhuǎn)以后減免抵扣
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我剛交了稅控盤服務(wù)費(fèi),但我的進(jìn)項(xiàng)一直有留底,所以沒有應(yīng)納稅額,那我這個稅控服務(wù)費(fèi)就一直不能申報(bào)抵減嗎?請問這個稅控服務(wù)費(fèi)有沒有抵減期限?
答: 你好,一般是在當(dāng)年內(nèi)抵扣。進(jìn)項(xiàng)一直有留底,稅控服務(wù)費(fèi)等你下次需要繳納增值稅的時(shí)候填表抵扣

