国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-02 09:54

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目) ]記“管理費(fèi)用”等科目。

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:10

老師,我就是按這樣的分錄做的,是用軟件做的,為什么每個(gè)月余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)的借方有余額呢

張艷老師 解答

2018-08-02 10:12

您是不是沒有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?。咳绻龅脑?,減免稅款的科目應(yīng)該是沖平的。

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:16

我們都是這個(gè)月增值稅在下個(gè)月銀行代扣的,減免稅款的這個(gè)好像沒做,那現(xiàn)在怎么做呢

張艷老師 解答

2018-08-02 10:17

等年底時(shí),再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),再給沖平吧。

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:22

7月份的稅的還沒報(bào)呢,審查是發(fā)現(xiàn)借方有余額,7月份的增值稅還未做轉(zhuǎn)出,減免稅款在7月份不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

張艷老師 解答

2018-08-02 10:27

這筆減免稅款是什么時(shí)候發(fā)生的?

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:29

2月份做的分錄

張艷老師 解答

2018-08-02 10:30

您3月份申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候,已經(jīng)全額抵減了吧?

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:31

張艷老師 解答

2018-08-02 10:34

那就建議到年底時(shí),再做統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槟@個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的話,增值稅的數(shù)字就不對了。

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:36

好的,那年底的時(shí)候分錄怎么做呢

張艷老師 解答

2018-08-02 10:39

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 10:46

如果是當(dāng)月發(fā)生的,月末的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,增值稅,還有減免稅款

張艷老師 解答

2018-08-02 13:13

也是上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2019-06-21 09:15:54
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-02-25 14:31:09
你好同學(xué) 可以借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費(fèi)用 這樣的分錄
2019-11-15 16:14:25
一般,在“應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額; 在發(fā)生開支時(shí),按實(shí)際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)--——應(yīng)交增值稅——減免稅款”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-11-15 09:26:12
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目) ]記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-08-02 09:54:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...