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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-10-14 09:43

借:管理費用-辦公費 貸:庫存商品
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 借:管理費用-辦公費(負數(shù))
就是我可能要一直留抵,這兩部分錄都要做嗎?

趙老師 解答

2015-10-14 09:34

借:管理費用-辦公費 貸:庫存商品
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅  借:管理費用-辦公費(負數(shù))

趙老師 解答

2015-10-14 09:44

第二步等到實際抵扣時再做

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你好 金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2019-06-21 09:15:54
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-02-25 14:31:09
你好同學(xué) 可以借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費用 這樣的分錄
2019-11-15 16:14:25
一般,在“應(yīng)交稅費------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額; 在發(fā)生開支時,按實際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)稅額,借記“應(yīng)交稅費--——應(yīng)交增值稅——減免稅款”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-11-15 09:26:12
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目) ]記“管理費用”等科目。
2018-08-02 09:54:47
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