公司是建筑公司,有一個項目是別人掛靠我們的,這個收到了200萬的工程款,從中扣除了管理費8萬,稅款112萬,代付了材料款80萬,怎么做會計分錄?
黃
于2018-08-01 06:18 發(fā)布 ??1050次瀏覽
- 送心意
黃老師-阿頂
職稱: ,中級會計師,稅務師
2018-08-01 06:20
你把這個業(yè)務當成你們公司自己的業(yè)務做就好了。
那個管理費8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費。
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你把這個業(yè)務當成你們公司自己的業(yè)務做就好了。
那個管理費8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費。
2018-08-01 06:20:40

借;銀行存款 貸;其他應付款 100
借;其他應付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業(yè)務收入
2016-11-02 15:32:06

同學你好
你們內賬做往來就可以
做代收代付的
2.稅費做費用
3.內賬做往來
4.沖減往來
2022-06-06 12:58:00

您好,這個應該是把分錄紅沖,借:主營業(yè)務成本,負80萬,貸,其他應付,負80萬,再根據(jù)材料專票,借:主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項(小規(guī)模納稅人無此分錄),貸:其他應付款,或者銀行存款。
2016-12-20 21:32:22

1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應付款-掛靠方 99
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:
借:其他應付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務收入 100/1.1
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42
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黃 追問
2018-08-01 08:01
黃老師-阿頂 解答
2018-08-01 08:31