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送心意

黃老師-阿頂

職稱,中級會計師,稅務師

2018-08-01 06:20

你把這個業(yè)務當成你們公司自己的業(yè)務做就好了。 
那個管理費8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費。

追問

2018-08-01 08:01

是的,請問下這個分錄怎么做?

黃老師-阿頂 解答

2018-08-01 08:31

1.收到工程款,做收入 
2.支付的材料款算成本 
3.你們收的管理費80萬有給對方開發(fā)票嗎?還是通過私戶?

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相關問題討論
你把這個業(yè)務當成你們公司自己的業(yè)務做就好了。 那個管理費8萬是不是就是你們公司收取的別人的掛靠費。
2018-08-01 06:20:40
借;銀行存款 貸;其他應付款 100 借;其他應付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業(yè)務收入
2016-11-02 15:32:06
同學你好 你們內賬做往來就可以 做代收代付的 2.稅費做費用 3.內賬做往來 4.沖減往來
2022-06-06 12:58:00
您好,這個應該是把分錄紅沖,借:主營業(yè)務成本,負80萬,貸,其他應付,負80萬,再根據(jù)材料專票,借:主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項(小規(guī)模納稅人無此分錄),貸:其他應付款,或者銀行存款。
2016-12-20 21:32:22
1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入) 1/1.1 貸:其他應付款-掛靠方 99 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10% 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 99 貸:銀行存款 99 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入 100/1.1 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10% 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42
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