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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-31 09:50

你好!不用有余額,減免稅因該調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整代替

香蕉柜子 追問(wèn)

2018-07-31 10:14

老師,如果不動(dòng)去年的賬,今年結(jié)轉(zhuǎn)可以么

香蕉柜子 追問(wèn)

2018-07-31 10:16

去年已經(jīng)放到營(yíng)業(yè)外收入了,只是年末有貸方余額

香蕉柜子 追問(wèn)

2018-07-31 10:19

錯(cuò)了,減免稅是借方有余額

香蕉柜子 追問(wèn)

2018-07-31 10:20

進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出是貸方余額,分別怎么處理呢

QQ老師 解答

2018-07-31 10:29

你好!主導(dǎo)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該沒(méi)有余額了?可以吧分錄寫一下嗎?

香蕉柜子 追問(wèn)

2018-07-31 10:51

借,應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入。然后年末余額帶到今年

QQ老師 解答

2018-07-31 10:55

應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

減免稅款先做處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸:營(yíng)業(yè)外收入

再做月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實(shí)際應(yīng)交增值稅。

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你好!不用有余額,減免稅因該調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整代替
2018-07-31 09:50:56
你好 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-21 10:13:13
借以前年度損益調(diào)整等? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-02-14 10:25:46
之前有提問(wèn)過(guò),但是那個(gè)老師說(shuō)的不是很清楚
2018-07-04 16:17:25
之前有提問(wèn)過(guò),但是老師回答的不是很清楚
2018-07-04 16:12:39
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