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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-27 09:45

你好 
補交增值稅  借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸;銀行存款等科目 
彌補以前年度企業(yè)所得稅,是補交了企業(yè)所得稅的意思?

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:48

彌補以前年度虧損

鄒老師 解答

2018-07-27 09:49

你好,彌補虧損是不需要做分錄的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:50

現(xiàn)在稅務(wù)局評估下我家公司來。按銷售收入補交增值稅。換有彌補以前年度虧損

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:51

讓我做分錄了。

鄒老師 解答

2018-07-27 09:54

你好,只需要補做增值稅分錄,彌補虧損是不需要做分錄的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:12

增值稅方面,應(yīng)補繳增值稅12萬元?,F(xiàn)需補交增值稅及滯納金15萬元。這個分錄怎么做了?

鄒老師 解答

2018-07-27 10:14

你好  借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   營業(yè)外支出   貸;銀行存款

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:21

增值稅方面,應(yīng)補交增值稅12萬元,公司現(xiàn)在有留底11萬,吧留底轉(zhuǎn)出了。應(yīng)補交1萬多。

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:21

這個分錄怎么做了?

鄒老師 解答

2018-07-27 10:24

你好,這個轉(zhuǎn)出是不可以用留底稅額抵扣的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:28

我們這里已經(jīng)吧留底轉(zhuǎn)出了,讓補交一萬

鄒老師 解答

2018-07-27 10:36

你好,用留底的抵扣了轉(zhuǎn)出的?

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你好 補交增值稅 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;銀行存款等科目 彌補以前年度企業(yè)所得稅,是補交了企業(yè)所得稅的意思?
2018-07-27 09:45:48
你好,彌補以前年度的企業(yè)虧損,不需要特地做分錄的 今年二季度,彌補了以前年度的虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
2020-08-06 10:30:14
彌補以前年度虧損,會計分錄不需要做,企業(yè)所得稅按照實際應(yīng)該繳納入賬即可,如果少了就補提,
2019-04-11 09:16:50
你好22000你在18年已經(jīng)預(yù)提進入費用不用再做處理 你好在19年做借:預(yù)提費用 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款
2019-07-19 08:30:43
你好 你18年 繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么寫的?
2019-07-04 15:49:14
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