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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-24 13:59

借:固定資產800000 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款928000 
再進行計提折舊處理 
借:制造費用——折舊費 
貸:累計折舊

笑笑 追問

2018-07-24 14:09

利潤現在有點高怎么辦呢

江老師 解答

2018-07-24 14:22

找發(fā)票沖減利潤處理

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相關問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應交增值稅進項稅,貸銀行存款
2019-04-29 22:07:43
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經濟業(yè)務?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方沒有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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