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笑笑
于2018-07-24 13:58 發(fā)布 ??800次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-07-24 13:59
借:固定資產800000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款928000 再進行計提折舊處理 借:制造費用——折舊費 貸:累計折舊
笑笑 追問
2018-07-24 14:09
利潤現在有點高怎么辦呢
江老師 解答
2018-07-24 14:22
找發(fā)票沖減利潤處理
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收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
電費是借:管理費用-電費應交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
答: 你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應交增值稅進項稅,貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
答: 你好,這個是什么經濟業(yè)務?
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
討論
比如一臺設備不含稅80萬,稅款128000,是不是這樣寫分錄,借管理費用折舊費80萬 應交稅金進項稅12.8萬,貸銀行存款
上一年的會計憑證做錯了,借管理費用4611.31,貸銀行存款4611.31,正確的憑證應該是借管理費用4192.1 應交稅金-進項稅419.21 ,貸銀行存款4611.31
老師你好,公司買特產/酒送客戶,屬于視同銷售:1.(普票情況)借管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 應交稅金-銷項稅 2.(專票情況)借:管理費用 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 應交稅金-銷項 借:管理費用 貸:進項轉出 是這樣嗎?
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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笑笑 追問
2018-07-24 14:09
江老師 解答
2018-07-24 14:22