有稅務師的老師嗎,就是調整了企得稅補繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點多個公司主體注冊,公司主體為關聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數量? 平均分攤房租。 讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進項稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關于附加稅,它通常是根據增值稅的應納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費用--低值易耗品和計入周轉 問
您好,第一個是直接入費用了,后面是領用了再入費用 答

給銷售給客戶一筆產品不含稅10000元,含稅之后優(yōu)惠為11200元.客戶想分兩次匯款到我們公戶上。這樣可以嗎
答: 你好!可以的。這個沒關系。
就是銷售產品時會給客戶一定的優(yōu)惠,比如上次賣給客戶一批飲料108000,客戶付款之后給他9000元提成留待下次發(fā)貨時使用,現在顧客就用這筆9000元的提成款發(fā)貨,另外又打了200元單獨購買了產品包裝袋,我該怎樣記賬呢?
答: 相當于給的返利是嗎?你們怎么開發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司賣給客戶產品不含稅2300元,客戶的客戶對公匯款3100元為含稅,我司需要給客戶的客戶開票,收取12個稅點,請問我司應該給客戶多少錢的差價?怎么計算的?
答: 3100-(3100乘以12%%2B2300)計算出來就是退給客戶的錢


劉新云 追問
2018-07-24 11:17
宋生老師 解答
2018-07-24 11:19
劉新云 追問
2018-07-24 11:24
宋生老師 解答
2018-07-24 11:28
劉新云 追問
2018-07-24 11:35
宋生老師 解答
2018-07-24 11:37