老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

五月份的賬做錯了,資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后現(xiàn)在返賬調(diào)好了,但是六月的數(shù)據(jù)已經(jīng)做好的,然后直接過賬的話資產(chǎn)負(fù)債表還是不平的,要怎么處理呢
答: 你好,你需要反過賬到5月份做調(diào)整,然后結(jié)賬,再到6月份過賬,結(jié)賬
做了預(yù)收賬款 然后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平了,怎么處理好呢
答: 你好,你做的預(yù)收賬款分錄是?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平,上年誤做的收入184300元,3月份調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平了剛好相差我調(diào)賬的金額184300
答: 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)改過了,現(xiàn)在是負(fù)債+所有者權(quán)益不等于資產(chǎn),相差184300元是資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多


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2018-07-19 16:08
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