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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-18 09:16

你好  借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
借;原材料  貸;預(yù)付賬款 
借;生產(chǎn)成本  貸;原材料

金玖 追問(wèn)

2018-07-18 09:29

老師,那如果,錢已付,貨到,貨已用,但發(fā)票未到怎么做

鄒老師 解答

2018-07-18 09:32

你好 
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估  
借;生產(chǎn)成本 貸;原材料

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你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料
2018-07-18 09:16:47
當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價(jià)或合同價(jià) 借:庫(kù)存商品(不含稅價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款度---xx單位估價(jià)應(yīng)付款 發(fā)票到達(dá)后整筆沖回做相反的會(huì)計(jì)分錄。 當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄 借:預(yù)付賬款--XX單位 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 貨到時(shí) 借:庫(kù)存商問(wèn)品-XX商品 應(yīng)付賬款--XX單位估價(jià)應(yīng)付款 直到貨收完,發(fā)票答來(lái)后,做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫(kù)存商品對(duì)轉(zhuǎn)。 發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額: 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)答 貸:相關(guān)科目 物資到時(shí): 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:在途物資
2020-04-15 11:24:13
一、付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 二、貨已到,發(fā)票未到,需要暫估入庫(kù) 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-15 13:53:01
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來(lái)發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
同學(xué)你好,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得可抵扣的票據(jù),用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則,無(wú)此分錄,貸:應(yīng)付賬款。
2021-12-30 18:11:26
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