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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-17 16:02

你好 你是之前就有余額的還是這個月有余額,?

徐阿富老師 解答

2018-07-17 16:03

要求上是要核對正確的

小財迷 追問

2018-07-17 16:03

2016年度的

徐阿富老師 解答

2018-07-17 16:41

你好,那掛賬在其他應付款或者其他應收款下面,以后稅務(wù)檢查也許能查出來。

小財迷 追問

2018-07-17 17:50

有的分包是掛其他應付,有的又不體現(xiàn)稅費出來

徐阿富老師 解答

2018-07-17 18:03

你好,反正之前的帳在沒搞清楚前不要隨便轉(zhuǎn),掛往來賬上可以。

小財迷 追問

2018-07-18 09:33

之前有漏繳的,怎么掛往來啊

徐阿富老師 解答

2018-07-18 11:55

你好,就是應交未交是嗎?如果核對出來沒交的,可以補交,如果有疑問的應交數(shù)也可以轉(zhuǎn)其他應付款科目下。

小財迷 追問

2018-07-18 13:32

掛往來上是什么意思啊

徐阿富老師 解答

2018-07-18 13:44

你好,是為了讓你分請之前的帳和你之后的帳,而這樣把之前的這筆列出來,做在其他應付款或其他應收款上。如果你能分清的,先不單獨列還是在原來科目里也是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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