老師,我公司在2024.10底租入1600畝土地用于種植小 問
你好,你說的攤銷的租金嗎 答
老師,晚上好!向你請教下:我公司接了政府訂單,因?yàn)檎?/a> 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們公司的產(chǎn)品有2個半成品組件組成一個成品。然 問
你好,你營業(yè)執(zhí)照里面有相似品的銷售范圍就可以。 這里的半成品是你們買回來的原材料嗎。 如果是原材料銷售可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 答
材料款及勞務(wù)款平均帳款這個表如何做?這是銀行貸 問
你的應(yīng)付賬款里面有材料款和勞務(wù)款的,占應(yīng)付賬款的比例。 答
老師,有沒有小規(guī)模出口貨物公司的會計(jì)分錄呀? 問
你好,這個正常走,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 答

人事借款時(shí)借方記在其他應(yīng)收款,報(bào)銷時(shí)借方管理費(fèi)用,最后要怎么讓其他應(yīng)收款平了
答: 報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用 銀行存款(歸還未使用完畢的借款) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款(報(bào)銷金額大于借款金額時(shí))
2月把其他應(yīng)收賬款誤記了管理費(fèi)用,然后5月調(diào)賬,調(diào)賬的時(shí)候還把管理費(fèi)用記成了貸方,,借:其他應(yīng)收款貸:管理費(fèi)用,,這月發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平,然后調(diào)賬先沖回借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款然后又記了一筆借:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用(紅字),,但是還是報(bào)表不平,,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?想把它調(diào)回來,應(yīng)該怎么寫分錄呢??
答: 您好 調(diào)整現(xiàn)在錯賬的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 借方紅字 貸:管理費(fèi)用 貸方紅字 您這樣寫看看
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,借款時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,庫存現(xiàn)金。報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。


會計(jì)小白白94 追問
2018-07-16 07:16
梁老師 解答
2018-07-16 07:21