
長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務(wù)處理?
答: 你好,計提時,借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
2月把其他應(yīng)收賬款誤記了管理費(fèi)用,然后5月調(diào)賬,調(diào)賬的時候還把管理費(fèi)用記成了貸方,,借:其他應(yīng)收款貸:管理費(fèi)用,,這月發(fā)現(xiàn)報表不平,然后調(diào)賬先沖回借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款然后又記了一筆借:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用(紅字),,但是還是報表不平,,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?想把它調(diào)回來,應(yīng)該怎么寫分錄呢??
答: 您好 調(diào)整現(xiàn)在錯賬的時候 借:其他應(yīng)收款 借方紅字 貸:管理費(fèi)用 貸方紅字 您這樣寫看看
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我之前做去年12月有一筆做到了其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費(fèi)用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了

