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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-14 15:08

您好,:填寫利潤表的上期金額是上年同期累計數(shù),本期金額是本年累計金額。資產(chǎn)負債表年初余額就是年初的金額(當年每月數(shù)字不變),期末余額就是填寫本年累計數(shù)。

只要你過得比我好 追問

2018-07-14 15:21

公司自2018年5月份才建賬,沒有上年同期累計數(shù),那是不是上期金額一欄就是空的?

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 15:21

您好,是的,您理解正確。

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您好,:填寫利潤表的上期金額是上年同期累計數(shù),本期金額是本年累計金額。資產(chǎn)負債表年初余額就是年初的金額(當年每月數(shù)字不變),期末余額就是填寫本年累計數(shù)。
2018-07-14 15:08:43
資產(chǎn)負債表直接填3月的,利潤表是相加的,本年累計數(shù)不變
2017-04-10 10:53:20
您好,匯算清繳資產(chǎn)負債表填寫12月份的資產(chǎn)負債表年初數(shù)和期末余額,利潤表的本年累計金額填寫12月的本年累計數(shù),上年金額是填寫17年的累計數(shù),謝謝。
2020-01-15 11:17:08
您好,資產(chǎn)負債表上的期末余額,填9月份資產(chǎn)負債表的期末余額數(shù)。利潤表上的本月金額,填(9月份本年累計金額數(shù)-6月份本年累計金額數(shù))的余額數(shù),利潤表上的本年累計金額,填9月份本年累計金額數(shù)。
2018-10-03 20:06:06
您好!不是的。你本期就是當期,比如2016年4月就是4月,本年累計就是16年1月到4月 至于資產(chǎn)負債表,年初是15年12月末的金額
2017-05-05 13:54:43
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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