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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-12 14:00

你好,是的,貨物到了發(fā)票沒到才做暫估入庫處理的

助教 追問

2018-07-12 16:23

老師問個問題,職工受傷醫(yī)療最后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-07-12 16:25

你好,根據(jù)發(fā)生的費用做相應(yīng)分錄,然后把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

助教 追問

2018-07-12 16:27

哦把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?

鄒老師 解答

2018-07-12 16:30

你好,是的,這個就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的處理

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相關(guān)問題討論
您好 請問是購買打印機跟保險柜么
2019-09-16 14:15:35
發(fā)票回來直接沖銷你當(dāng)時暫估的分錄,按照發(fā)票重新再做!
2018-09-25 10:11:42
你好,沖銷暫估入庫的
2017-11-02 16:24:40
把3月的那筆暫估分錄紅沖,然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
2019-05-14 10:26:31
你好 實際發(fā)生了的話,可以暫估 不過要是確認好金額 可以先入賬 后期發(fā)票到了 可以發(fā)票直接貼后面 或是沖銷再做? 要是金額不確認 可以先暫估金額入賬
2022-01-18 10:09:06
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