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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-08 10:14

你好,不是作廢是沖紅吧?把上月的憑證沖紅即可。

愛峰的貓 追問

2018-07-08 10:18

因為這個發(fā)票是去稅務局代開的,所以去稅務局作廢的時候原來的四聯(lián)發(fā)票稅務局收回了,然后本月給的負數(shù)發(fā)票,這個應該怎么做賬?分錄是什么?

徐阿富老師 解答

2018-07-08 11:18

你好,這不是作廢,是沖紅,你憑這個負數(shù)發(fā)票直接把上月的憑證沖紅就好。

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相關問題討論
你好,不是作廢是沖紅吧?把上月的憑證沖紅即可。
2018-07-08 10:14:07
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 按發(fā)票不含稅收入申報的
2018-01-12 19:32:25
要帶上所有發(fā)票聯(lián)次,作廢說明或?qū)Ψ骄苁兆C明。執(zhí)照公章等去開票大廳
2018-09-04 15:53:38
當月需要作廢 也需要去稅局作廢 然后重開
2018-11-12 09:43:15
您好,可以根據(jù)發(fā)票復印件,或者稅局收回給的文件,借;應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。應該減掉作廢的作賬處理。
2018-01-13 14:54:00
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