
增值稅進(jìn)項做的應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項稅額,一直沒有做認(rèn)證和抵扣的分錄,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,怎么補(bǔ)做分錄調(diào)整
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
18年12月份賬上有一筆待認(rèn)證進(jìn)項一直沒有抵扣,現(xiàn)在過期了,把這筆進(jìn)項從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”轉(zhuǎn)出的分錄這樣做可不可以?借:以前年度損益調(diào)整 120,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 120;借:利潤分配—未分配利潤 120,貸:以前年度損益調(diào)整 120。
答: 你好 你之前沒抵扣的話 是的 把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用里面去的;
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄對嗎?
答: 待認(rèn)證進(jìn)項稅額是三級科目吧,老師?


樂樂 追問
2018-07-07 20:23
袁老師 解答
2018-07-08 07:32