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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-06 10:55

要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答

張艷老師 解答

2018-07-06 10:55

要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答

張艷老師 解答

2018-07-06 10:55

要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答

張艷老師 解答

2018-07-06 10:55

要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答

張艷老師 解答

2018-07-06 10:55

要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答

流年 追問

2018-07-06 12:18

我就是不太清楚有什么可以減免

張艷老師 解答

2018-07-06 13:46

您說的減免是增值稅免征嗎?

流年 追問

2018-07-06 14:18

是的,稅額可以減還是免?

張艷老師 解答

2018-07-06 14:18

如果季度銷售額不超過9萬元的話,是免征增值稅。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

流年 追問

2018-07-06 14:29

超過很多

張艷老師 解答

2018-07-06 14:29

那就不能享受增值稅免征了。

流年 追問

2018-07-06 14:30

那能不能去開勞務(wù)票

流年 追問

2018-07-06 14:30

勞務(wù)票可以減稅嗎

張艷老師 解答

2018-07-06 14:32

您是接受勞務(wù)方還是開具勞務(wù)費發(fā)票的一方呢? 
勞務(wù)費沒有減稅的政策

流年 追問

2018-07-06 14:35

都不是,我這邊是做賬公司,然后有這樣的建筑勞務(wù)公司

張艷老師 解答

2018-07-06 14:36

請您將問題描述全面一些,老師才好幫您分析解答的,您只提供很少的信息,都不知道您的具體情況。

流年 追問

2018-07-06 14:42

就是有一家建筑勞務(wù)公司,開了很多票,費用又很少,那就要交很多稅,我想問的是,他們有沒有勞務(wù)票可以開,開了這個票以后,稅可以減少

張艷老師 解答

2018-07-06 14:43

可以取得勞務(wù)費發(fā)票的,可以作為費用,少交所得稅的。

流年 追問

2018-07-06 15:28

那增值稅不能少

張艷老師 解答

2018-07-06 15:29

是的,需要全額繳納增值稅的。

流年 追問

2018-07-06 15:31

那能不能給他個稅報一點

張艷老師 解答

2018-07-06 15:35

個稅報一點是什么意思?

流年 追問

2018-07-06 16:31

就是人員工資名單拿過來,按照實際繳納個稅,這樣可以嗎

張艷老師 解答

2018-07-06 16:53

您的意思是多做工資抵減企業(yè)所得稅嗎?如果是的話,建議您不要這么操作。

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要減免什么項目?請您具體說一下,才好幫您解答
2018-07-06 10:55:25
你好,可以的, 沒問題,有真實的業(yè)務(wù),開票是義務(wù)非權(quán)利, 偶爾發(fā)生可以直接開 相關(guān)發(fā)票,如 常有這項業(yè)務(wù),可以在經(jīng)營范圍里增加這項服務(wù)更規(guī)范
2024-01-24 10:10:08
您好,您是建筑勞務(wù)有限公司,是可以開勞務(wù)發(fā)票給建筑勞務(wù)有限公司的
2021-12-24 13:50:11
同學(xué)??梢蚤_具勞務(wù) 發(fā)票,目前很多地區(qū)已經(jīng)取消了勞務(wù)資質(zhì)了。
2019-05-05 21:45:12
同學(xué)你好 對的 建筑公司如果有建筑勞務(wù)也可以開 簡易計稅的才是3%
2022-03-08 14:11:31
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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