
我要做一筆預(yù)支工資,當(dāng)做成本費(fèi)用,分錄可不可以寫借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸銀行存款?
答: 您好!你是說要計提一筆工資?
老師,做付工資分錄時 一定要 計提時借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資實(shí)際支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款 我不可以直接就做借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金? 為什么?
答: 你好,不可以。按照會計規(guī)定是需要通過應(yīng)付職工薪酬走一遍的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份發(fā)五月份的工資在五月份做分錄借:管理費(fèi)用_工資貸:應(yīng)付職工薪酬在6月份做借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款這樣做對嗎?費(fèi)用是在五月份嗎?五月份不做直接在6月份借:管理費(fèi)用_工資貸:銀行存款不做職工薪酬可以嗎?
答: 需要按你上面那個做,需要通過應(yīng)付職工薪酬


小屁孩 追問
2018-07-05 17:27
宋生老師 解答
2018-07-05 17:30