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陌上花開
于2018-07-04 15:41 發(fā)布 ??1600次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-07-04 15:42
這個月月末計算是否需要交納增值稅呢?
陌上花開 追問
2018-07-04 15:48
需要的
張艷老師 解答
2018-07-04 15:51
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2018-07-04 15:54
好的謝謝。老師 繳納的時候 : 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 是么
2018-07-04 15:55
分錄是對的。 不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意,請您給予五星好評,謝謝您??!
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這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。
本月有進項稅未認證抵扣,報增值稅是不是0申報,無銷項
答: 對,直接做零申報就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在申報8月份的增值稅(全部0申報),但公司8月沒有銷項,但8月認證了一張進項,現(xiàn)在申報時進項這個表里我是全部填0,還是要在第26行按截圖里這樣填對嗎?
答: 你好,不對,填在第一欄與第二欄
上月無銷售,但上月有認證進項稅發(fā)票,認證進項稅發(fā)票需要填入增值稅申報表上嗎
討論
本期有認證的增值稅進項稅3074.53,無銷項稅,無進項轉(zhuǎn)出,這個3074.53在填增值稅申報時怎么填寫,
增值稅發(fā)票認證了進項稅,現(xiàn)在沒有銷項,籌建期,應該咋申報報表
這個月進項大于銷項并進項都已認證,填增值稅納稅申報表二要填那些項目?
10月份的進項稅沒有認證,也沒有銷項,增值稅申報怎么申報,還有要是這個月認證,這個月開的銷項,可以抵扣嗎
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2018-07-04 15:48
張艷老師 解答
2018-07-04 15:51
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2018-07-04 15:54
張艷老師 解答
2018-07-04 15:55