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送心意

黃老師

職稱會計(jì)師

2016-08-12 09:38

你好,如果認(rèn)證成功,一般系統(tǒng)會自動在增值稅主表12欄進(jìn)項(xiàng)稅額顯示

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不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
2019-12-25 22:03:59
你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
2019-04-12 11:37:03
上期不能填寫,這個是輔導(dǎo)期納稅人填寫,你這個4月之前填寫第2欄申報(bào)了,那這個主表留底稅額會自動生成,你這個認(rèn)證多少就填寫多少這個第2欄這個 別的不要填寫
2020-06-11 17:59:46
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