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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-04 14:14

您好!公司購入不動產(chǎn)或購進物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認證,會計處理為 
借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價) 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬) 
      ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款

會計學(xué)堂洪老師 追問

2018-07-04 14:44

老師,那60%入帳一次性抵完還是分期

宋生老師 解答

2018-07-04 14:49

你好!60%可以一次抵扣,抵扣不了的,留底。

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你好 你是一般納稅人 進項稅不計入固定資產(chǎn)原值的。 要單獨體現(xiàn)進項稅的
2020-06-30 12:24:37
您好!公司購入不動產(chǎn)或購進物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認證,會計處理為 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
2018-07-04 14:14:27
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
你好,這樣也是可以的。
2021-02-22 17:37:20
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