
按發(fā)票金額入成本了之后 當月沒有銷售的話 成本就放著 有銷售的時候再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
答: 你好,先計入庫存商品核算,有銷售取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
暫估開票是4個月前,現(xiàn)在差額調(diào)成本,調(diào)的成本是調(diào)這個月的嗎?如果實際收到的發(fā)票金額比暫估的金額少要怎么處理呢?以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實際收到發(fā)票成本不一樣
答: 你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的發(fā)票金額比暫估金額少,所以對應(yīng)的發(fā)票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要怎么調(diào)整呢?4月開始暫估,6月收到發(fā)票
答: 您好!紅字沖減之前暫估的憑證,然后做正確的金額的


鄒老師 解答
2018-07-02 10:36
鄒老師 解答
2018-07-02 10:38
會計學堂劉老師 追問
2018-07-02 10:35
會計學堂劉老師 追問
2018-07-02 10:37