增值稅如果1.銷項(xiàng)多余進(jìn)項(xiàng),分錄是啥呢 2.如果進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng),分錄是啥呢 3增值稅都交完了后有啥分錄呢.謝謝啊
雅致麗影
于2018-07-02 10:04 發(fā)布 ??794次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-07-02 10:06
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅可不作帳務(wù)處理。
我來說下:已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅
若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),期末時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如出口貨物征收率與退稅率的差額、購入產(chǎn)品作福利分給職工等,都要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
借:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用——福利
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出多交增值稅,本月多交轉(zhuǎn)出多交
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
下月可以抵掉多交這部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
本月繳納本月增值稅,先預(yù)繳增值稅,等真正要繳時(shí)才用到此二級科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅




